分级授权管理制度

发布时间:2021-02-09

货币资金分级授权审批制度,第1章总则,第1条为规范资金支付审批程序,第2条公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付,第3条公司对资金的支付实行分级授权批准制度,第4条本制度所称的货币资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金,第5条本制度适用于公司各职能部门,第2章货币资金管理的原则与依据,第6条为加强公司对货币资金的管理,1.公司根据实际情况,2.公司根据年度资金预算和月度工作计划,第7条公司财务部设资金管理岗,第8条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则,第3章资金支付的程序规定,第9条公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务,1.支付申请,2.支付审批,3.支付复核,4.办理支付,第4章货币资金支付申请的授权审批规定第10条公司资金支出申请的审批权限类别,1.审核:指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出初步意见,2.审批:指有关领导根据审核意见进行批准,3.核准:指财务部负责人或指定人员根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上核准并备案,第11条公司预算内资金审批权限规定,各职能部门资金支出申请按规定经领导审批后须由财务部门核准,公司预算内资金月度审批权限说明表,注:原则上各公司的工资、社保、营业税费、办公房租、水电、通讯等常规性费用由各公司总经理批准,第12条公司预算外资金审批权限规定,公司预算外资金支出的审批程序为:使用部门申请,第13条公司货币资金支出必须逐级审批,第14条财务部资金管理专员负责保管财务印章,第5章附则,第15条本制度由公司财务部负责制定、修订及解释,借款及费用报销管理制度,第1条为了规范公司的管理,第2条制定本制度的宗旨:借款及报销的审批负责人应本着主人翁的精神,第3条制度的总体审批核算方式:公司财务管理工作实行“统一领导、分级管理、财力集中,第4条各级审批人员相应的职责,4,4,及相关开支手续的完备性审核并进行财务监督,4,4。

明确审批权限,是以货币形态存在的资产,本公司实行资金分级授权审批制度,制定年度资金预算,编制月度资金预算,负责收集各部门的月度资金收支计划,必须严格遵守,各职能部门或个人用款时,审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定,财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,出纳人员应当根据复核无误的支付申请,具体各类用款的审批权限如下表所示,分管领导与财务总监审核,各级经手人必须签署审批意见并签字,严格按照上述资金支出审批权限与程序监督各项资金支出的执行情况,本制度自董事会审批通过之日起执行,强化各项业务的操作规范,以公司整体利益为本,分级审批执行”的财务管理体制,1费用报销当事人对所花费用的真实性负责,2财务部会计及财务部主管对所花费用的相关票据的合法性,重点审查借款及费用开支的各项手续是否齐全、开支是否超标准、其它相关各项费用金额是否属实、审核借款及费用支出是否符合公司相关规定以及其它财务规定,3公司总经理对公司经费开支负最终领导责任,4公司董事长审批公司规定的重大开支、其它管理人员规定权限以上的借款和费用报销的审批。

有效控制公司成本费用及资金风险,包括现金、银行存款和其他货币资金,对公司的资金管理工作起指导性作用,作为公司月度资金管理的指令性标准,编制公司的月度资金预算,预算外资金的使用由使用部门申请,应提前向审批人提交货币资金支付申请,在授权范围内进行审批,复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等,按规定办理货币资金支付手续,总经理、董事长共同批准,严禁越级审批,同时资金主管应定期向财务总监、董事长汇报资金收付情况,在今后的工作中所发生的借款与报销的各项业务,从实际工作出发,会计核算采用集中核算、分级管理的模式,各部门负责人(或临时授权人员)是相关费用的直接监督人,重点协助财务总监从制度上把好节支效益关,总经理重点审核资金调动和借款及费用支出情况的审批。

保障各项经营活动高效、有序地进行,特制定本制度,并提交公司月度工作会议讨论批准,分管领导与财务总监审核,总经理、董事长共同批准后,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并应随附有效经济合同或相关证明,不得超越审批权限,对不符合规定的货币资金支付申请,复核无误后,交由出纳人员办理支付手续,及时登记现金和银行存款日记账册,均按本制度执行,认真行使工作职权,杜绝各种不合法、不合理、不合规的开支,各级人员按照层级管理的原则,逐级负责,重点负责审查借款及费用报销是否必要、经济合理、是否符合公司管理规定(含计划),费用报销凭证是否合法,从全局上把好节支效益关。

导读:文档《分级授权管理制度》共5页,当前为第1页,大小为180kb,是专业资料、经管营销、生产/经营管理相关类别的资料,并提供若干种分级授权管理制度的文本文档下载,如word文档下载、wps文档下载等。以下便是第1页的正文:

货币资金分级授权审批制度

第1章总则

第1条为规范资金支付审批程序,明确审批权限,有效控制公司成本费用及资金风险,保障各项经营活动高效、有序地进行,特制定本制度。

第2条公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。

第3条公司对资金的支付实行分级授权批准制度。

第4条本制度所称的货币资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金,是以货币形态存在的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金。

第5条本制度适用于公司各职能部门。

第2章货币资金管理的原则与依据

第6条为加强公司对货币资金的管理,本公司实行资金分级授权审批制度。

1.公司根据实际情况,制定年度资金预算,对公司的资金管理工作起指导性作用。

2.公司根据年度资金预算和月度工作计划,编制月度资金预算,作为公司月度资金管理的指令性标准。

第7条公司财务部设资金管理岗,负责收集各部门的月度资金收支计划,编制公司的月度资金预算,并提交公司月度工作会议讨论批准。

第8条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则,必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请,分管领导与财务总监审核,总经理、董事长共同批准后,财务部方可办理。

第3章资金支付的程序规定

第9条公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。

1.支付申请。各职能部门或个人用款时,应提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并应随附有效经济合同或相关证明。

2.支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准。

3.支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。

4.办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账册。

第4章货币资金支付申请的授权审批规定第10条公司资金支出申请的审批权限类别。

1.审核:指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批:指有关领导根据审核意见进行批准。

3.核准:指财务部负责人或指定人员根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上核准并备案。

第11条公司预算内资金审批权限规定。

各职能部门资金支出申请按规定经领导审批后须由财务部门核准。具体各类用款的审批权限如下表所示。

公司预算内资金月度审批权限说明表

注:原则上各公司的工资、社保、营业税费、办公房租、水电、通讯等常规性费用由各公司总经理批准。

第12条公司预算外资金审批权限规定。

公司预算外资金支出的审批程序为:使用部门申请,分管领导与财务总监审核,总经理、董事长共同批准。

第13条公司货币资金支出必须逐级审批,各级经手人必须签署审批意见并签字,严禁越级审批。

第14条财务部资金管理专员负责保管财务印章,严格按照上述资金支出审批权限与程序监督各项资金支出的执行情况,同时资金主管应定期向财务总监、董事长汇报资金收付情况。

第5章附则

第15条本制度由公司财务部负责制定、修订及解释,本制度自董事会审批通过之日起执行。

借款及费用报销管理制度

第1条为了规范公司的管理,强化各项业务的操作规范,在今后的工作中所发生的借款与报销的各项业务,均按本制度执行。

第2条制定本制度的宗旨:借款及报销的审批负责人应本着主人翁的精神,以公司整体利益为本,从实际工作出发,认真行使工作职权,杜绝各种不合法、不合理、不合规的开支,承担起把关的重任。

第3条制度的总体审批核算方式:公司财务管理工作实行“统一领导、分级管理、财力集中,分级审批执行”的财务管理体制。会计核算采用集中核算、分级管理的模式。各级人员按照层级管理的原则,逐级负责,使岗位责任制贯穿于公司经营工作的全过程。

第4条各级审批人员相应的职责

4.1费用报销当事人对所花费用的真实性负责;各部门负责人(或临时授权人员)是相关费用的直接监督人,重点负责审查借款及费用报销是否必要、经济合理、是否符合公司管理规定(含计划)。

4.2财务部会计及财务部主管对所花费用的相关票据的合法性

及相关开支手续的完备性审核并进行财务监督,重点审查借款及费用开支的各项手续是否齐全、开支是否超标准、其它相关各项费用金额是否属实、审核借款及费用支出是否符合公司相关规定以及其它财务规定,重点协助财务总监从制度上把好节支效益关;费用报销凭证是否合法。

4.3公司总经理对公司经费开支负最终领导责任,总经理重点审核资金调动和借款及费用支出情况的审批,从全局上把好节支效益关。

4.4公司董事长审批公司规定的重大开支、其它管理人员规定权限以上的借款和费用报销的审批。

备案:粤ICP备05137242号